Які штрафи і пені за ЕНВД можу бути, бізнес кейс
Вмененка залишається однією з найбільш популярних податкових систем для малого бізнесу в країні, основною причиною такої затребуваності є відносно невисока ставка податку і можливість вести спрощений облік, правда всі ці плюси не дають імунітет проти штрафів за ЕНВД.
Так як уникнути штрафів і за що власне їх застосовуються при використанні ЕНВД?

Штрафи ЕНВД за постановку на облік.
Будь-яка пісня починається з музики, а знайомство зі штрафними санкціями ФНС для ІП починається з постановки на облік. Власне раніше ми докладно розглянули документи, які подаються до податкової для постановки на облік як платник заяву ЕНВД-1 і ЕНВД-2. тут про базову прибутковість і коригувальний коефіцієнти К-1, К-2. А що буде якщо не подати?
Штрафи за межі не постановку на облік або несвоєчасне постановку досить великі:
- Варіант перший - працівники ФНС зловили Вас «за руку». якщо ІП здійснюється діяльність без постановки на облік в якості платника ЕНВД. Тоді штраф за ЕНВД буде мінімум 40 тисяч рублів, максимальний розмір не обмежений і становить 10% від доходу отриманих в результаті роботи індивідуального підприємця або ТОВ без постановки на облік. Правда є один нюанс, реально обґрунтувати суми доходів можна тільки документально, так що в більшості випадків штраф буде 40 тисяч рублів.
- Варіант другий - підприємець самостійно подав документи з запізненням, докладно, коли його потрібно подавати розглянули в статті про ЕНВД. Тоді Вам загрожує штраф вмененке - 10 тисяч рублів.

Штрафи за декларації ЕНВД
Навіть якщо Ви вчасно подали заяву щодо постановки на облік і спокійно працюєте, то не варто забувати про своєчасну подачу декларації з ЕНВД. За несвоєчасну здачу звітності по вмененке передбачений навіть дуже не поганий штраф.
Мінімальна сума штрафу за здачу декларації з ЕНВД 1 тисячу рублів, але сума може бути більше максимум донарахують 5% від суми податку.
Приклад на підставі декларації у Вас виходить до сплати 100 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, як наслідок штраф складе 5000 рублів.
Пам'ятайте - якщо раптом не встигаєте вчасно подати звіт, краще подайте порожній але вчасно, а через пару днів вже з правильними цифрами. Тільки пам'ятайте, що тут дуже важливо не допустити початку перевірки працівниками ФНС, так що у Вас є у випадку з уточненою буквально пару днів фори.
Штрафи зі сплати податку
Найбільш жорсткі покарання передбачені саме за несвоєчасну сплату податку. Є два варіанта:
- - перший, 20% від суми несвоєчасно сплаченого податку.
- - другий, 40% від суми вмененке при наявності злого умислу.
Якщо чесно, довести, що прострочення була без злого умислу досить складно, підійде наприклад, довідка з лікарні що Ви були на операції або виїжджали за межі країни. Насправді «намір або не умисел» у багато залежить від позиції конкретно взятого податківця або його начальника.
Єдиним дійсно хорошим варіантом і власне страховкою є переплата, звичайно зайвих грошей не буває, на практиці можу сказати, що набагато дешевше тримати у себе на лицьовій карті в ИФНС квартальну переплату. Яка буде зарахована на сплату в міру нарахування податку, це краще ніж платити штрафи за ЕНВД.
Сума переплати може бути повернута на Ваш розрахунковий рахунок на першу вимогу.

Що ще варто знати про санкції ЕНВД

На будь-яке питання щодо відкриття, організації бізнесу або оподаткуванню Ви можете в найкоротший термін отримати безкоштовну консультацію у групі «Бізнес кейс» в Контакте, я Завжди радий новим учасникам, приєднуйтесь!