Які штрафи і пені за ЕНВД можу бути, бізнес кейс

Вмененка залишається однією з найбільш популярних податкових систем для малого бізнесу в країні, основною причиною такої затребуваності є відносно невисока ставка податку і можливість вести спрощений облік, правда всі ці плюси не дають імунітет проти штрафів за ЕНВД.

Так як уникнути штрафів і за що власне їх застосовуються при використанні ЕНВД?

Які штрафи і пені за ЕНВД можу бути, бізнес кейс

Штрафи ЕНВД за постановку на облік.

Будь-яка пісня починається з музики, а знайомство зі штрафними санкціями ФНС для ІП починається з постановки на облік. Власне раніше ми докладно розглянули документи, які подаються до податкової для постановки на облік як платник заяву ЕНВД-1 і ЕНВД-2. тут про базову прибутковість і коригувальний коефіцієнти К-1, К-2. А що буде якщо не подати?

Штрафи за межі не постановку на облік або несвоєчасне постановку досить великі:

  • Варіант перший - працівники ФНС зловили Вас «за руку». якщо ІП здійснюється діяльність без постановки на облік в якості платника ЕНВД. Тоді штраф за ЕНВД буде мінімум 40 тисяч рублів, максимальний розмір не обмежений і становить 10% від доходу отриманих в результаті роботи індивідуального підприємця або ТОВ без постановки на облік. Правда є один нюанс, реально обґрунтувати суми доходів можна тільки документально, так що в більшості випадків штраф буде 40 тисяч рублів.
  • Варіант другий - підприємець самостійно подав документи з запізненням, докладно, коли його потрібно подавати розглянули в статті про ЕНВД. Тоді Вам загрожує штраф вмененке - 10 тисяч рублів.

Які штрафи і пені за ЕНВД можу бути, бізнес кейс

Штрафи за декларації ЕНВД

Навіть якщо Ви вчасно подали заяву щодо постановки на облік і спокійно працюєте, то не варто забувати про своєчасну подачу декларації з ЕНВД. За несвоєчасну здачу звітності по вмененке передбачений навіть дуже не поганий штраф.

Мінімальна сума штрафу за здачу декларації з ЕНВД 1 тисячу рублів, але сума може бути більше максимум донарахують 5% від суми податку.

Приклад на підставі декларації у Вас виходить до сплати 100 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, як наслідок штраф складе 5000 рублів.

Пам'ятайте - якщо раптом не встигаєте вчасно подати звіт, краще подайте порожній але вчасно, а через пару днів вже з правильними цифрами. Тільки пам'ятайте, що тут дуже важливо не допустити початку перевірки працівниками ФНС, так що у Вас є у випадку з уточненою буквально пару днів фори.

Штрафи зі сплати податку

Найбільш жорсткі покарання передбачені саме за несвоєчасну сплату податку. Є два варіанта:

  • - перший, 20% від суми несвоєчасно сплаченого податку.
  • - другий, 40% від суми вмененке при наявності злого умислу.

Якщо чесно, довести, що прострочення була без злого умислу досить складно, підійде наприклад, довідка з лікарні що Ви були на операції або виїжджали за межі країни. Насправді «намір або не умисел» у багато залежить від позиції конкретно взятого податківця або його начальника.

Єдиним дійсно хорошим варіантом і власне страховкою є переплата, звичайно зайвих грошей не буває, на практиці можу сказати, що набагато дешевше тримати у себе на лицьовій карті в ИФНС квартальну переплату. Яка буде зарахована на сплату в міру нарахування податку, це краще ніж платити штрафи за ЕНВД.

Сума переплати може бути повернута на Ваш розрахунковий рахунок на першу вимогу.

Які штрафи і пені за ЕНВД можу бути, бізнес кейс

Що ще варто знати про санкції ЕНВД


Які штрафи і пені за ЕНВД можу бути, бізнес кейс

На будь-яке питання щодо відкриття, організації бізнесу або оподаткуванню Ви можете в найкоротший термін отримати безкоштовну консультацію у групі «Бізнес кейс» в Контакте, я Завжди радий новим учасникам, приєднуйтесь!