Повернення товару постачальнику в 1с 8

Документ «Повернення товарів постачальнику» в 1С 8.3 (як і в 1С 8.2) оформляє повернення товарів, матеріалів, обладнання і тари постачальнику.

Повернення постачальнику може бути трьох видів: Купівля, комісія. З переробки. Устаткування.

Найчастіше оформляється повернення з видом Купівля, комісія. Його ми і розглянемо з застереженнями при необхідності на інші види повернень.

Повернення товару постачальнику в 1с 8

Введення шапки документа 1С

Якщо хоча б одне з цих полів не заповнено, документ може не провести (як правило, такі поля підкреслені червоним пунктиром).

Повернення товару постачальнику в 1с 8

Отже, заповнимо наш новостворений документ. Почнемо з Контрагента. Вибираємо його з довідника, при цьому автоматично має заповнитися поле Договір. У рідкісних випадках поле Договір залишається заповненим. Це може статися, коли товар в даній інформаційній базі не був оформлений документом Надходження (акт, накладна).

Наприклад, повертається товар, введений як залишок на початок періоду або оприбуткований як надлишок в ході інвентаризації. В цьому випадку потрібно створити договір вручну. Тут слід звернути увагу, що вид договору повинен бути З постачальником. інакше вибрати в документі його буде не можна.

Примітка. винятком є ​​вид повернення з переробки, там вид договору повинен бути З покупцем.

Склад - вибирається з довідника.

Щоб встановити Тип цін. потрібно натиснути на рядок у вигляді посилання під полем Склад. Відкриється вікно з вибором Типу цін і ПДВ. На скріншоті вище цей рядок вказана курсором.

У разі повернення обладнання в шапці документа нічого не змінюється.

Заповнення табличної частини

У табличну частину товар додається або кнопкою Додати. або Підбір. Підбором додавати зручніше, так як відразу видно, є товар в залишку чи ні. Крім цього в підборі існує ще ряд корисних налаштувань.

Ціна або Сума заповнюється вручну.

Примітка. в колонці Рахунок обліку автоматично встановлюється рахунок з плану рахунків, який налаштований на той чи інший вид Номенклатури в регістрі Рахунки обліку номенклатури. Наприклад, для товарів це може бути рахунок 41.1, для обладнання - 08.04. Якщо рахунки в регістрі не налаштовані, рахунок необхідно вибрати вручну.

На закладці Розрахунки вказуються рахунки розрахунків з Контрагентом, які потраплять в проводки 1С. Наприклад: 60.01 - 76.09.

Повернення товару постачальнику в 1с 8

Проведення з повернення товару в 1С 8.3 виглядають протилежно проводках при купівлі товару. наприклад:

Введення на підставі

В 1С 8.3 повернення товару постачальнику можна оформити і заповнити на підставі документа Надходження (акт, накладна). При цьому перенесуться Контрагент. Договір. Склад. Тип цін. заповниться поле Документ надходження і таблична частина. Це дуже зручно, швидко і виключає випадкові помилки. Документ практично готовий до проведення. Потрібно тільки заповнити поля Вантажовідправник і Вантажоодержувач на закладці Додатково для рахунку-фактури, якщо організація є платником ПДВ.